4,356 ContratosUnidad compradora: EMPRESA EGEE PLANTA CHIXOY

COMPRA DIRECTA. AMORTIGUADORES TRASEROS KYB JAPON, CARGADORES DE MOTOR MITTOYO JAPON, JUEGO PASTILLAS FRITEC JAPON, ESPARRAGOS RUEDA. (FACTURA No. DTE: 972112536).
Q. 1,630

Adjudicado por INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE a LEMUS,,,OSCAR,EDUARDO el 03/09/2021

COMPRA DIRECTA. (COMPRA DE ACETILENO Y OXIGENO. FACTURA No. 7961).
Q. 1,620

Adjudicado por INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE a PELAEZ,MORALES,,MARTA,INES el 14/06/2018

COMPRA DIRECTA (MOTOR DE ARRANQUE Y TERMINALES PARA VEHICULO INDE C-724, SEGUN FACTURA NUMERO 2399748678)
Q. 1,620

Adjudicado por INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE a PEREZ,CAJBON,MAX,CESIA,JEMIMA el 17/05/2021

COMPRA DIRECTA. TARJETA DE RED PARA PLANTA TELEFONICA. FACTURA No. DTE: 4256056048, POR VALOR DE Q. 1,620.00.
Q. 1,620

Adjudicado por INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE a SOLUCIONES, INGENIERIA Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA el 12/09/2022

COMPRA DIRECTA (INSUMOS PARA CONSUMO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA PLANTA HID. CHIXOY, FACTURA No. 2069382081)
Q. 1,618

Adjudicado por INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE a MUS,CHAMAN,,ANA,MARIA el 02/02/2023

COMPRA DIRECTA (RADIADOR PARA VEHICULO INDE C-905, SEGUN FACTURA NUMERO 348)
Q. 1,600

Adjudicado por INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE a LOPEZ,,,CARLOS,NERY el 04/10/2021

COMPRA DIRECTA. ALTERNADOR. FACTURA DTE: 2130198989.
Q. 1,600

Adjudicado por INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE a PEREZ,CAJBON,MAX,CESIA,JEMIMA el 16/02/2022

COMPRA DIRECTA. DILUYENTE, FELPA, THINNER. -FACTURA No. 657084187-
Q. 1,600

Adjudicado por INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE a GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA el 24/02/2022

COMPRA DIRECTA. MULETA DELANTERA LH INFERIOR, MULETA DELANTERA RH INFERIOR, FACTURA No. DTE: 1177503346, POR VALOR DE Q. 1,600.00
Q. 1,600

Adjudicado por INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE a MIS,GONZALEZ,,FREDY, el 28/06/2022

PAGO DE SERVICIO DE REVISION ELECTRICA A CAMION E-197, FACTURA ELECTRONICA SERIE D82CED1F No. 3205186287, MARIO ENRIQUE CHO POP
Q. 1,600

Adjudicado por INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE a CHO,POP,,MARIO,ENRIQUE el 11/05/2023

COMPRA DIRECTA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EXTINTORES. FACTURA No.DTE: 4110897057, POR VALOR DE Q. 1,581.28.
Q. 1,581.28

Adjudicado por INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE a PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA el 10/08/2022

COMPRA DIRECTA. (compra de oxigeno y acetileno. FACTURA No. 7886).
Q. 1,570

Adjudicado por INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE a PELAEZ,MORALES,,MARTA,INES el 23/05/2018

COMPRA DIRECTA DE TONER PARA IMPRESORA HP 36A, SEGUN FACTURA NUMERO 1199718462)
Q. 1,570

Adjudicado por INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE a SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA el 28/01/2021

COMPRA DIRECTA. TERMINAL DE DIRECCION, GUARDAPOLVO DE FLECHA, CABEZAL ESTABILIZADOR, PASTILLAS DE FRENO. (FACTURA No. 855853594).
Q. 1,570

Adjudicado por INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE a MIS,GONZALEZ,,FREDY, el 16/11/2021

COMPRA DIRECTA (GUANTES DE CUERO Y GUANTES DE HULE, SEGUN FACTURA No. 180000013537)
Q. 1,550

Adjudicado por INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE a ITEMS INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA el 20/07/2018

COMPRA DIRECTA (REPUETOS PARA SISTEMA DE SUSPENSION PARA VEH. REGISTRO INDE No. C-986)
Q. 1,520

Adjudicado por INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE a MIS,GONZALEZ,,FREDY, el 10/03/2022

COMPRA DIRECTA (GALONES DE PINTURA, SEGUN FACTURA No. 2062831548)
Q. 1,509.6

Adjudicado por INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE a GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA el 29/07/2022

COMPRA DIRECTA. (COMPRA DE 8 LINTERNAS FRONTAL. FACTURA No. 59302).
Q. 1,508

Adjudicado por INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE a COPAFE, SOCIEDAD ANONIMA el 13/03/2019

COMPRA DIRECTA (SERVICIO DE REPARACION Y SOLDADURA VEH. REGISTRO INDE C-904, FACT. No. 301)
Q. 1,500

Adjudicado por INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE a YAT,, ICO,MARGARITA, el 10/04/2018

COMPRA DIRECTA. ROLLOS DE TELA. (FACTURA SERIE A1 No. 10718).
Q. 1,500

Adjudicado por INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE a IMPORTELAS O&V SOCIEDAD ANONIMA el 15/02/2021

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